- Введение: DeFi и налоги в Грузии
- Правовая база: Налогообложение криптовалют в Грузии
- Классификация DeFi-доходов для декларации
- Пошаговое руководство по декларированию
- Шаг 1: Подготовка документов
- Шаг 2: Заполнение декларации
- Шаг 3: Оплата и сроки
- Последствия налоговых нарушений
- Советы по оптимизации налогов
- FAQ: Частые вопросы о DeFi и налогах
- ❓ Облагается ли налогом нереализованная прибыль?
- ❓ Нужно ли платить налог при выводе стейблкоинов (USDT, USDC)?
- ❓ Как декларировать доход от NFT?
- ❓ Что делать при утере истории транзакций?
- Заключение
Введение: DeFi и налоги в Грузии
Децентрализованные финансы (DeFi) открыли новые возможности для инвестиций, но и создали вопросы по налогообложению. В Грузии, где криптовалюты легализованы, доход от DeFi-операций подлежит декларированию. Игнорирование этого требования может привести к штрафам до 500 лари и юридическим последствиям. В этом руководстве разберем, как правильно задекларировать прибыль от стейкинга, ликвидных пулов и других DeFi-активностей согласно законам Грузии.
Правовая база: Налогообложение криптовалют в Грузии
Согласно Налоговому кодексу Грузии (статья 102):
- Криптоактивы признаются имущественным правом, а не валютой
- Прибыль от продажи/обмена криптовалют облагается налогом на доходы физических лиц (ПНН)
- Налоговая ставка: 20% от чистого дохода (разницы между покупкой и продажей)
- DeFi-доходы (проценты, награды) считаются пассивным доходом и также подлежат налогообложению
Классификация DeFi-доходов для декларации
Основные виды прибыли, требующие отражения в налоговой отчетности:
- Стейкинг-вознаграждения (например, в сетях Ethereum 2.0 или Cardano)
- Доходы от ликвидных пулов (Uniswap, PancakeSwap)
- Проценты по депозитам в DeFi-протоколах (Aave, Compound)
- AirDrop и форки при рыночной стоимости > 200 лари
Пошаговое руководство по декларированию
Шаг 1: Подготовка документов
- Выписки с криптобирж и кошельков (Coinbase, Binance, MetaMask)
- Транзакционные истории за отчетный год (используйте блокчейн-эксплореры или сервисы типа Koinly)
- Расчет чистого дохода: (Цена продажи – Комиссии – Стоимость покупки)
Шаг 2: Заполнение декларации
Используйте форму ПНН-3 в личном кабинете на сайте rs.ge:
- В разделе “Доходы из-за границы” укажите сумму дохода в GEL
- Конвертируйте криптодоходы по курсу НБГР на дату получения
- Приложите CSV-файл с расшифровкой транзакций
Шаг 3: Оплата и сроки
- Декларация подается до 1 апреля следующего года
- Налог уплачивается до 1 июля через систему PayBox или банковский перевод
- Хранение документов: 5 лет
Последствия налоговых нарушений
Непредоставление декларации влечет:
- Штраф 10% от неуплаченной суммы налога + пеня 0.07% за день просрочки
- Блокировку банковских счетов при задолженности > 5,000 лари
- Уголовную ответственность при уклонении > 50,000 лари (ст. 210 УК Грузии)
Советы по оптимизации налогов
- Ведите учет в программах: CoinTracker или Accointing
- Фиксируйте убытки для уменьшения налогооблагаемой базы
- Используйте налоговые вычеты на брокерские комиссии
- Консультируйтесь с сертифицированными крипто-бухгалтерами
FAQ: Частые вопросы о DeFi и налогах
❓ Облагается ли налогом нереализованная прибыль?
Нет, только при конвертации в фиат или другую криптовалюту.
❓ Нужно ли платить налог при выводе стейблкоинов (USDT, USDC)?
Да, при обмене на GEL или товары/услуги.
❓ Как декларировать доход от NFT?
По тем же правилам — как прибыль от продажи имущественных прав.
❓ Что делать при утере истории транзакций?
Восстановите данные через блокчейн-эксплорер или обратитесь в сервис Chainalysis.
Заключение
Декларирование DeFi-прибыли в Грузии — обязательная процедура для законного использования криптоактивов. Соблюдение налогового законодательства не только избегает штрафов, но и укрепляет доверие к криптоиндустрии. Для сложных случаев рекомендуем обратиться в профильные юридические компании, такие как BLC Law Office или MKD Law.